按照《尤溪县财政局关于预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2014年部门决算说明如下。
一、部门主要职责
房管所部门的主要职责是:负责尤溪县内的房屋登记,包括房屋所有权登记、抵押权登记、地役权登记、预告登记、其他登记等工作;管理和利用本县内的房屋登记档案,提供查询服务,商品房预售登记备案,负责房屋租赁的监督管理,办理房屋备案登记。
二、部门基本情况
房管所部门列入2014年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
房管所 |
自收自支 |
21 |
21 |
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三、部门主要工作总结
2014年,房管所部门主要任务是:认真组织开展“五心”服务,干部日常管理监督“五治、五促、五争”主题活动,以省级“房地产交易与权属登记规范化管理单位”标准和要求提高服务水平。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
(一)完成了财政下达的收入任务。
(二)完成了档案数字化扫描工作。
四、2014年决算收支总体情况
(一)收入总计273.65万元
2013年度部门决算总收入267.05万元,其中本年收入267.06万元。具体情况如下:
1.财政拨款收入76.87万元。
2.事业收入142.10万元。
3.其他收入48.08
(二)支出总计267.05万元
2014年度部门决算总支出267.05万元,其中本年支出232.84万元。具体情况如下:
1.基本支出197.97万元。其中,人员支出140.24万元,对个人和家庭补助支出11.54万元,公用支出46.19万元。
2.项目支出34.87万
3.结余分配34.16万元。
4.年末结转结余0.05万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
2014年度公共预算财政拨款支出76.87万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
(一)其他城乡社区管理事务支出(科目)42.00万元。主要用于人员经费支出。
(二)其他城乡社区管理事务支出(科目)34.87万元。主要用于商品和服务支出。
六、政府性基金支出决算情况
2014年度政府性基金支出6.48万元,
七、“三公经费”财政拨款决算情况
2014年“三公”经费财政拨款支出22.00万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费10.00万元,公务用车购置及运行费12.00万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)经费
2014年支出0万元,
(二)公务接待费
2014年支出0.43万元。主要用于业务等方面的接待活动,累计接待10批次、接待总人数45人。与上年相比支出下降99.92%,主要原因是:××××××××。
(三)公务用车购置及运行费
2014年支出6.12万元。其中:公务用车运行费6.12万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。年末公务用车保有量1辆。
1.部门收支决算总表
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单位:万元 |
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收入 |
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项目 |
决算数 |
项目(按经济分类) |
决算数 |
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一、财政拨款 |
76.87 |
一、基本支出和项目支出 |
232.84 |
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其中:政府性基金 |
34.87 |
工资福利支出 |
140.24 |
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二、上级补助收入 |
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商品和服务支出 |
77.01 |
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三、事业收入 |
142.11 |
对个人和家庭的补助 |
11.54 |
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其中:财政专户管理资金 |
142.11 |
对企事业单位的补贴 |
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四、经营收入 |
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赠与 |
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五、附属单位缴款 |
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债务利息支出 |
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六、其他收入 |
48.07 |
基本建设支出 |
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其中:本级横向财政拨款 |
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其他资本性支出 |
4.05 |
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非本级财政拨款 |
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贷款转贷及产权参股 |
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其他支出 |
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二、上缴上级支出 |
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三、经营支出 |
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四、对附属单位补助支出 |
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本年收入合计 |
267.05 |
本年支出合计 |
232.84 |
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用事业基金弥补收支差额 |
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结余分配 |
34.16 |
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上年结转和结余 |
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其中:交纳所得税 |
8.55 |
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基本支出结转和结余 |
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提取职工福利基金 |
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其中:财政拨款结转和结余 |
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转入事业基金 |
25.61 |
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项目支出结转和结余 |
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其他 |
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其中:财政拨款结转和结余 |
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年末结余 |
0.05 |
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经营结余 |
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基本支出结转和结余 |
0.05 |
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其中:财政拨款结转和结余 |
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项目支出结转和结余 |
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其中:财政拨款结转和结余 |
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经营结余 |
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合计 |
267.05 |
合计 |
267.05 |
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2.部门公共财政拨款支出决算表
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单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
基本支出 |
项目支出 |
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212 |
城乡社区支出 |
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21201 |
城乡社区管理事务 |
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2012199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
42.00 |
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212 |
城乡社区支出 |
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21207 |
政府住房基金支出 |
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2120705 |
公共租赁住房维护和管理支出 |
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6.48 |
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21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
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2121301 |
城市公共设施 |
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28.39 |
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合计 |
42.00 |
34.87 |
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注:1.本表反映部门本年度公共财政拨款支出决算情况。 |
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2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。 |
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4.“三公”经费财政拨款支出决算表
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单位:万元 |
项目 |
本年决算数 |
合计 |
6.55 |
1、因公出国(境)费用 |
0 |
2、公务接待费 |
0.43 |
3、公务用车费 |
6.12 |
其中:(1)公务用车运行维护费 |
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(2)公务用车购置费 |
6.12 |
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